时间:2011-03-21
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2008年10月8日至 10月30日,山西银监局与长治银监分局组成联合现场检查组,对潞安集团财务公司的公司治理、内部控制、会计结算及信贷管理情况等进行了年度现场检查。
潞安集团财务公司总经理杨建林及公司相关部门负责人向检查组汇报了公司一年来的经营管理及各项业务的开展情况。检查组在检查过程当中主要采取重点检查、听 取汇报、询问有关问题、调阅相关资料等方式进行检查。检查结束后,检查组对各项检查内容给予了充分的肯定。认为公司“三会一层”组织架构齐全,工作职责、 议事工作规程清晰,作为集团资金结算中心、融资中心和资本运营中心的定位准确,在确保资金安全、提高资金使用效率方面体现出了财务公司的积极作用。检查组 还要求该公司进一步提高资金的归集度,进一步拓展融资功能,继续挖掘资本运营中心的功能。
(潞安集团财务公司 报道)
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