时间:2025-07-23
来源:连云港港口财务公司
作者:连云港港口财务公司
浏览量:145
字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
为进一步加强财务管理、提升内部管控能力,连云港港口财务公司计划财务部近期开展“加强2024年内部审计及近期外部审计成果运用”工作,旨在深入挖掘内外部审计发现的问题,通过针对性措施提升财务管理水平,为公司稳健发展提供有力支持。
.png)
在此次内部审计工作中,计划财务部按公司既定安排,对2024年度财务制度、财务收支、预算执行、资产管理等关键领域进行了全面审查。通过细致梳理财务数据,检查报销流程,发现费用报销审核流程及规范化方面存在漏洞。对此,计划财务部立即组织相关人员进行深入分析,制定详细整改方案,明确责任人和整改期限,确保问题及时有效解决。同时,计划财务部高度重视近期外部审计成果的运用,积极与外部审计机构沟通,全面梳理审计建议。通过组织财务人员专项培训,加强会计准则和财务制度学习,切实提升业务水平。
此次工作不仅解决了公司财务管理中的突出问题,更完善了财务管理制度和流程,提升了财务人员的风险意识和业务能力。下一步,计划财务部将持续强化内部审计,充分利用外部审计成果,不断优化财务管理,为公司高质量发展保驾护航。
{{currentVideo.desc}}
如需找回密码请联系协会!
提示:{{errormsg}}
地址:北京市西城区月坛南街1号院5楼6层
邮编:100033
总机:010-88665777
传真:010-88665755
密码已经达到安全级,可修改密码
{{errormsg}}