近日,盐城银保监分局组织苏亚金诚会计师事务所、悦达财务公司召开2021年度审计工作三方会谈。
盐城银保监分局分管副局长一行三人、苏亚金诚会计师事务所相关负责人、悦达财务公司领导及相关部门
负责人参加了会议。
会上,三方就审计过程中的重要情况或疑问,进行了交流讨论并达成了共识。悦达财务公司外聘的苏
亚金诚会计师事务所参会代表结合银保监分局提问情况,介绍了本年度审计的基本情况、内部控制测试情
况、主要审计结果以及出具的管理建议书情况。盐城银保监分局对苏亚金诚会计师事务所提出建议,希望
事务所继续保持审计独立性,客观、公正地加强对悦达财务公司的外部审计,未来还需重点关注内部控制
及悦达财务公司各类监管指标;悦达财务公司应积极配合外部审计工作的开展,及时向监管部门报送审计
报告及管理建议书,对审计发现的问题及时整改,加强内部控制管理建设。悦达财务公司表态将进一步加
强与监管部门以及会计师事务所的沟通,提升内控合规水平,对现阶段存在的不足积极整改到位。
本次三方会谈既有利于未来提高公司外部审计报告的质量,也有利于监管政策的落实,保证信息披露
的完整性和真实性,保证了公司稳健安全运营。