欢迎访问中国财务公司协会平台

加入收藏

设为首页

用户登录

{{memberUsername}} 会员中心 修改密码 退出登录

开滦财务公司发挥内部审计监督作用筑牢公司发展“第三道防线”

时间:2024-12-06

来源:开滦财务公司

作者:开滦财务公司

浏览量:348

字号: [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

今年以来,开滦财务公司认真落实上级部署和监管要求,充分发挥内部审计监督职能作用,持续强化内部审计
监督,筑牢公司发展“第三道防线”,为公司高质量发展保驾护航。
       一是强化内部审计计划管理。制定实施年度审计工作意见,明确目标任务、项目时限等,持续提升内部审计工
作质效,促进公司合规运营稳健发展。
       二是强化内部审计升级拓展。随着监管政策和公司业务的发展,持续拓展和升级内部审计,今年以来组织完成
17项内部审计项目,推动实现公司前中后台业务全覆盖。 
        三是强化内部审计问题整改。持续深化审计结果运用与跨部门协同机制,深入组织开展审计回头看,持续跟踪
审计问题整改进度,提升审计成效,夯实工作基础。
地址:北京市西城区月坛南街1号院5楼6层
总机:010-68649500
邮编:100033
传真: 010-68394085

纪检举报

官方微信

{{currentVideo.desc}}

取消

如需找回密码请联系协会!

提示:{{errormsg}}

地址:北京市西城区月坛南街1号院5楼6层

邮编:100033

总机:010-88665777

传真:010-88665755

请输入8-16个字符的密码,必须包含数字,大小写字母,其他字符(如@、!、$)字符组成,达到安全级
取消

密码已经达到安全级,可修改密码

{{errormsg}}

举报电话: 010-68394085
发展报告(2025)购书联系人:

张骋: 010-59366551

张骋: 18610415607(微信同号)
年鉴购书联系人:

桂萍: 13810047777