时间:2025-04-23
来源:中联财务公司
作者:中联财务公司
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为切实提高内审的工作质效,夯实审计监督服务职能,进一步发挥审计在公司风险管理“第三道防线”的作用,中联重科集团财务有限公司(以下简称“公司”)召开2024年审计工作总结会议。会议由集团审计部部长、公司监事长肖竹兰主持,公司审计稽核部员工参加此次会议。
会上,公司审计稽核部经理罗杰对2024年审计稽核工作情况进行总结汇报,内容包括公司法制合规、审计监督工作取得的成效,落实外部监管要求情况,以及审计工作存在的问题;并结合公司的经营实际情况和管理需求,提出可行性的管理提升建议。
监事长肖竹兰对2024年公司的内审工作给予肯定;同时,对2025年的审计工作提出更高的要求。首先,必须严格落实集团公司、财务公司党委、董事会的要求,结合金融行业的属性,坚持以风险管理为导向,以合规监管为重点,以防范风险为目标,确保公司合规稳健发展;二则,始终立足监管规定,聚焦监管事项,强化日常监督检查,做好做实专项评估工作。专项评估项目包括但不限于公司资本充足管理、薪酬管理、信息系统安全、表外业务等。通过合规监管工作,实现“以审促建、以审防险”的目标;三则,加强与风险管控、财务计划等部门横向联动,充分发挥内部审计“离得近、反应快”的优势,增强审计整体效能。审计稽核工作必须聚焦财务公司重点领域和关键环节;定期召开内审工作沟通会议,增强跨部门之间协调,有利于提高审计质量;针对查出的问题,分析产生的原因;充分利用信息技术,可缩短现场审计周期,提升工作效率;四则,多举措提升审计质效。加强审前的研究,明确审计重点;提前设计工作底稿,确保审计思路清晰、工作有序,按时高效达成工作目标。
会议的最后,对提升审计人员职业素养,监事长指出在健全合规体系建设、多举措推进合规要求落实到位的同时,审计人员持续更新业务知识、提升审计方法技能也是必须的;审计人员应主动学习,积极参与内、外专业培训,尤其是信息系统与技术方面,能够游刃有余地应对已经来临的“大数据时代”。
本次会议的召开,为公司2025年的审计工作奠定坚实基础。审计稽核部一定最大化发挥审计监督作用,推动业务发展与监督导向同频共振,为公司高质量发展保驾护航。
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