中联财务公司审计稽核部:着眼“三方面”提升内部审计质效
中联财务公司审计稽核部坚持以加强管理为中心,不断创新内部审计工作思路,以防范风险为重点,聚焦审计立
项、审计实施、审计整改与成果应用三个方面,持续提升内部审计质效,为高质量发展提供强有力保障。
着眼立项环节,突出审计监督全覆盖
审计稽核部在立项环节,将“视角”聚焦公司年度工作重点、监管热点、业务难点和监督盲点,深化落实发展战
略、经营效益和系统性风险工作,实现表外业务专项审计、信息技术风险专项、资金安全专项评估等精准立项。围绕
公司的经营战略、经营管理风险点,重点关注信贷业务、资金业务以及员工行为管理等风险领域,着力发挥内部审计
在完善内控机制、防范风险和提质增效等方面的积极作用。
聚焦实施环节,突出延伸审计重要性
审计实施环节是项目进展的重要内容,审计稽核部积极促进审计实施环节科学规范高效运行,确保审计质量、防
范审计风险、提升审计成果。审计稽核部为准确把握审计要求,全面践行审计理念,以保障审计业务有力有序开展为
导向,组织修订完善了《审计稽核管理办法》《审计稽核管理办法实施细则》《审计委员会工作办法》《员工违规行
为处理实施办法》等制度。在审计项目实施过程中,强化审计人员“延伸审计”的理念,针对审计发现做到以点带面,
深究根因,找出管理漏洞。
聚焦整改环节,突出审计成果转化率
针对审计发现的问题,审计稽核部门要求审计人员提高审计报告中审计建议的针对性、有效性和可操作性,追根
溯源,尤其是从体制、机制层面提出解决深层次问题的对策与建议,发挥内审增值作用。同时,审计稽核部门主动加
强外部监管机构、集团审计部、公司监事会办公室的沟通、配合、协作,建立问题整改合力落实工作机制,推动整改
落实到位。
2024年审计稽核部将继续创新内部审计工作方法,以业务经营为中心,开展信息技术风险、薪酬绩效等审计稽核,
使扩大审计覆盖面,不断提高工作质量和效率,增强审计监督的针对性和威慑力。