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江苏国信财务公司组织召开内控合规管理问题剖析通报大会
江苏国信财务公司组织召开内控合规管理问题剖析通报大会
为贯彻落实江苏银保监局进一步深化“内控合规管理建设年”的各项工作要求,
4月28日,国信财务公司召开内控合规管理问题剖析通报大会,对内控合规问题根源
进行深入剖析。公司总裁周俊淑出席并讲话,公司董事会、监事会派员参会,监管部
门派员列席,公司经营管理层及中层全体人员参加会议。
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会上,风险管理部代表公司对此次“内控合规管理建设年”中查出的问题本着“刀
刃向内、刮骨疗毒”的精神,进行认真反思,深刻剖析问题的根源。公司风险管理“三
条防线”代表部门、公司独立董事做表态发言。最后,公司总裁周俊淑全面总结了2021
年公司内控合规管理建设工作,部署安排了2022年公司内控合规管理建设重要规划,明
确了重点任务和具体工作。
“内控合规管理建设年”活动开展以来,公司高度重视,确保活动有目标、有组织、有
步骤、有措施、有手段、有成效。活动中坚持抓合规意识与抓合规能力并重,不断树牢“合
规人人有责”“合规创造价值”为核心的合规理念,不断营造良好的合规文化氛围,促进公
司高质量发展。
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