6月30日,宁波市审计局党组成员、副局长、市内部审计协会常务副会长徐善燧一行到公司开展内部审计专题调研。浙江海港财务公司党总支副书记、副总经理、工会主席何新龙陪同,监察审计部相关负责人参加座谈。
座谈会上,何新龙对调研组一行表示欢迎,并围绕公司服务集团产业金融主业,介绍了公司经营发展、业务布局与服务成效等情况。监察审计部作内审专项汇报,介绍了内控建设、审计实施、整改落实、成果运用等工作成效,明确数字化审计、人才队伍建设、服务金融“五篇大文章”等下一步工作方向,同时结合实际工作向审计机关、内审协会提出协同支持建议。
徐善燧对公司立足产业金融特色,扎实推进内部审计、筑牢风控防线等工作给予充分肯定,并围绕审计人才梯队培育、金融内审数字化转型、风险防控与绩效融合等重点工作提出针对性指导意见。
活动期间,调研组参观了集团六楼展厅,详细了解宁波舟山港发展历程、产业布局与发展战略。
本次调研为公司内审提质增效提供了重要指引。下一步,公司将认真落实相关指导意见,持续做深做实内部审计监督,助力集团产业金融高质量发展。