为深入贯彻落实《江苏省银行业金融机构重大事项报告执行情况自评估指引(试行)》(以下简称《指引》)要求,进一步规范公司重大事项报告管理工作,切实提升重大事项报告的及时性、准确性与有效性,连云港港口财务公司全面组织开展了专项重大事项报告执行情况自评估工作,以自查自评自纠夯实合规风控根基。
为确保评估工作有的放矢、取得实效,公司高度重视,第一时间成立自评估工作组,深入研读《指引》中关于重大事项自评估的相关要求与评估流程。工作组严格对照《自评估清单》,对公司的制度建设、报告流程、职责划分及报送台账进行了逐项梳理与深度排查,重点核查各环节是否存在迟报、漏报、错报及职责缺失等问题。
此次自评估既是对公司过往重大事项报告管理工作的全面复盘与系统校验,也是查漏补缺、提质增效的重要契机,对持续规范内部治理、夯实合规风控体系具有重要指导意义。下一步,连云港港口财务公司将定期开展自评工作,持续健全重大事项报告制度体系,优化全流程报送管理机制,强化全员合规履职意识,常态化夯实报送工作标准化、精细化管理水平,切实筑牢公司合规稳健经营防线。