中联财务公司参加集团内部审计工作培训会议
为提升了内部审计人员业务知识储备和工作能力,推进内审工作提质增效,2023年8月初,中联重科集团审
计部召开了审计工作培训会议。集团审计部部长、中联财务公司监事长肖竹兰组织召开,财务公司审计稽核部全
体人员参加了本次培训会议。
培训会议开始,肖竹兰部长总结了2023年集团上半年审计工作情况;对财务公司的审计工作思路和项目情况
进行了点评,听取了对审计查出的问题整改情况汇报;同时,就下半年日常经营审计及专项审计工作进行安排与部
署。肖竹兰部长指出,审计一定要持续落实年初审计工作要求,不断推进下半年工作,拓宽审计的深度和广度,提
高审计工作质量,以及强调了审计工作要点:一是聚焦主责主业,做好“经营体检”;二是揭示风险隐患,发挥监
督作用;三是推进审计全覆盖,形成常态化震慑。
在开展业务集中培训与交流环节,针对内审人员关注的重点,从内部审计工作流程、内部审计业务规范、内部
审计档案管理等方面进行培训与详细的讲解。培训过程中,大家就审计工作中的存在问题进行了充分的交流。
会议的最后,肖部长再次提出对审计工作的要求。提出审计工作不局限于发现问题的数量,更要着眼于揭示和
反映问题的质量,重视问题后续整改的效果,真正有助于促进公司经营管理水平的提高。
通过此次培训会议,财务公司审计人员收益非浅,充分认识到内部审计工作的重要性的同时,更加明确审计工
作的要求,对进一步充分发挥内部审计监督指导职能,促进内部审计工作规范化,切实为公司健康稳定发展做好监
督保障服务起到积极的作用。