江苏国信财务公司参加监管、审计三方座谈会
时间:2023-06-13
来源:江苏国信财务公司
为了做实监审联动,有效推动财务公司风险防控主体责任的落实,增强财务公司内外部审计的针对性与有效
性,近日,江苏银保监局组织江苏国信财务公司及外审单位中兴华会计师事务所开展2022年度监管审计三方座谈
会,江苏银保监局非银处副处长沈健蓉、监管员陈韶宇,江苏国信财务公司党委书记、董事长张书璟,党委副书
记、总裁李红霞,党委委员、副总裁郑伟、张蕾,相关职能部门、中兴华会计师事务所参加了会议。
会上,中兴华会计师事务所首先反馈了2022年江苏国信财务公司的会计核算、准备金计提、关联方交易、信
息系统、内部控制等方面的审计评价,并对审计调整事项、资产质量确认的审计方法进行了说明。江苏国信财务公
司详细汇报了2022年公司内审工作开展情况、以及内审过程中关注的重点方向。
在听取内外审汇报后,沈健蓉充分肯定了2022年江苏国信财务公司审计工作取得的成果,并分别对外审和内审
提出了指导意见。她指出,在 “严监管、强监管、深监管”的监管环境下,近些年监管部门陆续发布了一些新的管
理办法,对诸如准入门槛、业务范围、监管指标、信息系统建设、公司治理等方面都提出了更加严格的要求,外部审
计要在审核基础数据真实性准确性的同时,加深对监管要求的理解,关注监管重点,在形式上和实质上保持好独立性,
加强与监管的直接交流,充分发挥对监管的补充作用,防范集团的风险向财务公司转移以及财务公司及其所属集团的
风险向外部转移。公司内部审计要积极配合外部审计,重视外审意见和建议,认真分析评估和监督整改落实,充分发
挥内部审计的监督职能以及在企业内控管理中的作用。
张书璟表示,接下来公司将继续坚持财务公司四大平台的基本功能定位,立足于集团内部,聚焦主责主业,持续
提升公司治理的规范性和有效性,不断强化风险防控力,在保证资金安全性的前提下满足流动性和收益性的要求,确
保公司稳健合规运行。