时间:2015-10-27
来源:包钢财务公司
作者:吕丽华
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为进一步加强内部管控、有效防范金融风险,依据包头银监分局要求,财务公司于10月26日至11月10日,开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查工作。
财务公司本着“全面自查、鼓励自纠、强化责任”的总体原则,全面覆盖,不留死角,主动自查问题并认真整改,认真履职尽责,确保取得预期成效。此次自查主要目的是巩固和深化前期“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪”专项检查成果。重点自查部门包括结算财务部、公司业务部、投资银行部、同业部。业务自查的内容涉及2015年以来开展的票据业务、贷款业务、存款业务、同业业务、担保业务等重点领域。同时还将对重要岗位人员行为动态管理,关键岗位轮岗计划及时进行岗位轮换情况,及发现和遏制风险案件隐患情况进行排查。为保证自查效果,此次设立量化指标,各部门开展内部自查业务量达到100%,风险合规部进行各部门抽查业务量不低于30%。为切实加强组织领导,财务公司成立了自查领导小组,由总经理担任组长,由风险合规部作为下设办公室。此次自查将进一步促近财务公司风险案防管理工作迈上新台阶。
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