时间:2018-03-12
来源:厦门海翼集团财务公司
作者:王佳慧
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厦门海翼集团财务有限公司(以下简称“我司”)审计稽核部员工黄蓉,以理论联系实际,结合在内部控制管理方面的实际工作经验,进行理论研究,完成的《会计信息化条件下内部控制存在的主要问题及应对措施》研讨论文于厦门市审计学会、厦门市内部审计协会主办的刊物《厦门审计》(总第七期 2015/05)上公开发表。其理论研究的成果获得了本地区同行的认可与肯定。同时,也在一定程度上反映出我司在风险管理内部控制方面的工作开展的深入程度。
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后续,我司将更注重于前期风险管理,以切实执行内部控制为基础,促进业务管理水平的发展,积极学习前沿理论知识,并转化运用到实际工作中,为我司业务运营的平稳发展保驾护航。
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