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强化内控风控 筑牢治理根基——电建财务公司开展2025年度公司治理专项审计工作

时间:2026-07-14

来源:电建财务公司

作者:电建财务公司

浏览量:39

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为持续规范公司治理体系运行,深化内部控制管理,全面防范经营管理风险,近期,中国电建集团财务有限责任公司(以下简称“电建财务公司”)组织开展2025年度公司治理专项审计工作,以常态化审计监督赋能企业合规稳健发展,推动公司治理水平再上新台阶。
本次专项审计立足金融机构监管要求与集团治理标准,明确以规范公司治理运行、强化内控风险审计监督、提升精细化管理与风险防控能力为核心目标,聚焦治理全流程开展全面“体检”,切实发挥内部审计“查隐患、堵漏洞、促规范、强治理”的职能作用,助力公司构建权责明晰、运转规范、风控严密的现代化治理格局。
本次审计范围覆盖2025年度公司治理相关各项内容,重点核查公司治理制度体系建设与执行、重大经营决策管理、内部控制与风险管理落地、信息披露合规性等关键领域。审计工作由公司审计稽核部牵头组建专项审计小组,全程采用自主审计模式,以“核实查证”为核心工作模式,坚持问题导向、风险导向,逐项梳理流程、核查资料、核验执行成效,确保审计工作客观、全面、精准。
公司各部门高度重视本次治理专项审计工作,充分认识审计对于规范经营、防范风险的重要意义。在现场审计期间,各部门安排专人对接配合,提前整理、备齐治理制度、决策文件、信息披露材料等相关资料,主动配合审计小组开展核查工作,确保审计工作高效、顺畅推进。同时,各部门以此次专项审计为契机,主动自查自纠治理环节存在的短板与不足,做到即知即改、立行立改。
作为集团重要持牌金融机构,电建财务公司始终将完善公司治理、强化内控风控作为经营发展的重中之重,持续健全治理架构、优化管理制度、压实监督责任。此次公司治理专项审计,既是对过去一年公司治理工作的全面复盘,也是补齐管理短板、防范潜在风险的重要举措。下一步,电建财务公司将以本次专项审计为抓手,紧盯审计发现问题整改落实,举一反三完善长效管理机制,持续夯实公司治理根基,不断提升合规经营、风险防控与综合管理能力,为集团高质量发展提供坚实可靠的金融保障。
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