审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是国有金融企业防范风险、完善治理、推动发展的关键力量。近年来,福建能化财务公司稽核审计部深入贯彻落实党中央关于审计工作的决策部署,牢牢把握审计工作的政治属性,把树立和践行正确政绩观贯穿履职全过程,推动党建工作与审计业务深度融合、同频共振,持续推动审计工作从“查错纠弊”向“价值赋能”转型升级,为公司稳健合规经营筑牢坚实监督屏障。
一、突出政治统领,把牢审计工作正确方向
坚持和加强党的全面领导,是做好新时代审计工作的根本保证。稽核审计部始终把政治建设摆在首位,以党建铸魂领航,确保审计工作始终沿着正确政治方向前进。
(一)强化思想政治定向领航。持续深学细悟党的创新理论,跟进学习中央经济工作会议精神、金融监管政策及审计工作重要部署,坚持学思用贯通、知信行统一,把服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革的政治要求,转化为审计立项的根本遵循和审计评价的核心标准,引导审计人员不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,始终胸怀“国之大者”谋划审计工作。
(二)健全党管审计工作机制。严格执行审计事项“事前向支委会报告、事中按党组织要求推进、事后向党组织汇报结果”的全链条管理机制,年度审计计划、重大审计实施方案、重要审计报告均报请党组织前置研究审议,确保审计工作始终服务公司发展大局,做到党的工作部署到哪里,审计监督就跟进到哪里,监督保障执行、促进完善发展作用就发挥到哪里。
(三)推动党建审计深度融合。坚持党建工作与审计工作同谋划、同部署、同推进,把党建要求嵌入审计项目全流程。审计人员强化党性修养,在审计项目中主动承担重任、攻克难点,推动党建工作优势转化为审计攻坚效能,实现党建工作与业务工作双促进、双提升。
二、聚焦主责主业,彰显审计监督治理效能
稽核审计部立足经济监督定位,牢固树立正确政绩观,秉持“风控就是生命线”理念,聚焦主责主业精准发力,以高质量审计监督护航公司高质量发展。
(一)织密风险防控网络,发挥审计作用。坚持风险导向审计,构建“月度、季度、年度”分级稽核检查机制,实现常规稽核全覆盖、专项审计深穿透。2025年,统筹开展多轮次常规稽核与重点领域专项审计,实现资金结算、信贷投放、投资运作等核心业务审计监督全覆盖,审计覆盖广度与核查深度持续提升。2026年以来紧盯重点风险领域加压提效,深化操作风险管理专项审计与常态化稽核检查,监督效能持续释放,切实筑牢风险防控“第三道防线”。高质量完成公司首次操作风险管理专项审计,对标监管规制全面评估管控体系健全性与运行有效性,形成高质量审计报告,为前移风险防控关口提供专业支撑。牵头开展数据安全管理自查自评,构建“方案制定、自查实施、整改闭环、监管报送”全链条工作体系,确保数据安全管理全面符合监管要求。
(二)深化审计价值创造,赋能公司治理。坚持“治已病、更防未病”,推动审计监督向价值赋能转型。助力公司治理体系完善,协助审计委员会平稳承接原监事会职权,修订《审计委员会工作规则》《内部审计章程》等核心制度,优化监督机制、整合监督事项,构建全维度监督格局。推动合规管理提质增效,配合完成合规报备事项清单三级复核优化,合规事项从63项扩充至98项,有效降低合规风险,实现从“风险发现者”向“合规建设者”转变。牵头发起福建地区财务公司审计业务专题交流会,搭建同业协作共享平台,充分展现公司审计专业影响力。
(三)抓实整改闭环管理,推动标本兼治。坚持问题导向,扎实做好审计整改“下半篇文章”。建立审计问题台账与销号机制,实行“一改一销”动态管理,按季度向监管部门报送整改进度,推动上年度审计发现问题全部整改到位,整改完成率100%。健全整改长效机制,系统梳理2021—2025年审计整改台账,推动审计发现问题与操作风险联合检查深度联动,把整改成效转化为制度完善、流程优化的实际成果,实现“审计一点、规范一片”的治理效应。
三、坚持科技强审,激活审计创新发展动能
紧跟数字化转型趋势,把创新作为审计工作提质增效的核心动力,以技术赋能推动审计工作提档升级。
(一)轻量化数据审计落地见效。积极探索大数据审计模式,在结算业务专项审计中应用轻量化数据分析技术,高效完成集团多层级并表账套与全量成员单位客户的数据批量匹配核验,大幅压缩业务核查周期,审计精准度与工作效率显著提升,“科技强审”迈出坚实实践步伐。2026年持续深化数字化审计工具应用,依托智能数据分析平台,强化非现场审计能力,推动审计模式从“现场核查为主”向“非现场预警及现场验证”转变。
(二)审计标准化建设持续深化。对照审计法律法规及行业准则,深入推进审计标准化建设,统一审计流程、规范操作标准、细化方案模板,实现审计项目全流程规范化管控,有效降低审计风险,提升审计工作质效。完善审计制度体系,修订内部审计章程、稽核审计工作细则等核心制度,为审计履职提供坚实制度保障。
四、淬炼过硬队伍,夯实审计事业发展根基
坚持打铁必须自身硬,以政治建设为统领、以能力建设为支撑、以作风建设为保障,着力打造政治过硬、业务精通、作风优良的审计铁军。
(一)强化专业能力实战淬炼。坚持“以战代训、学用结合”,选派骨干人员参与省审计厅专项审计、集团交叉检查等重点任务,在实战中锤炼专业本领。常态化开展反洗钱、数据安全、操作风险管理等专题培训,鼓励人员参加专业资格考试,持续提升队伍综合履职能力。
(二)严守廉洁从审纪律底线。把纪律规矩挺在前面,常态化开展廉洁教育,严格执行审计工作纪律,在审计项目中坚守原则、敢于碰硬,客观公正履职,始终保持审计队伍的纯洁性和战斗力。
潮平两岸阔,风正一帆悬。财务公司的内部审计工作,只有在正确政绩观的指引下,将党建的政治优势深度注入防范操作风险、严守合规底线的每一个环节,才能摆脱“技术工匠”的局限,升华为护航企业行稳致远的“价值卫士”。我们只有时刻紧绷政治之弦,以“时时放心不下”的责任感审慎用权、精准审计,才能交出无愧于组织、无愧于时代的合格答卷。