日前,为学习贯彻集团最新内审制度,增强审计人员依法审计的意识与业务能力,江苏交控财务公司组织召开内审制度宣贯会,审计稽核部全体人员参加会议。
会上,审计稽核部对集团近期开展的五大重点领域专项审计情况做重点学习,对《江苏交通控股有限公司内部审计规定》《江苏交通控股有限公司内部审计档案管理办法》进行深度解读,并通过案例分析、实操推演相结合等方式,深入研究、总结审计场景。部门结合拟修订的《审计稽核管理办法》,就优化审计流程、提升审计效率等进行了充分探讨,积极探索内审工作新思路、新方法。
通过本次宣贯会,大家了解了最新的审计动态以及要求,提高了审计人员综合业务水平,为公司建立全员参与、贯穿全过程、面向全要素的研究型审计体系奠定坚实的基础。