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中联集团财务公司强化监督主责主业 助力业务稳健发展

时间:2025-09-29 来源:中联集团财务公司 作者:中联集团财务公司 浏览量:48
摘要:

  2025年,中联重科集团财务有限公司审计稽核部坚持立足监督职能定位,以“关键事、关键处、关键时”为监督着力点;强化审计主责主业,把握常规审计、结合专项审计,强化问题整改,以防范风险隐患为目的,切实夯实“第三道风险防线”职责,全面助力公司业务稳健发展。
        把控常规审计。根据2025年审计工作计划,审计稽核部提早计划,精心组织,以全面审计和突击审计两项常规审计为突破。今年,已经组织开展两项常规经营审计稽核工作;对审计立项、方案制定、组织实施等环节做出了精心安排,确保审计工作的高效性;同时,对公司核心业务、重点岗位进行重点检查,全方位提高审计工作的精准性、靶向性。
        结合专项审计。审计稽核部始终坚持“风险前置、堵塞漏洞”的原则,以内控评价和信息安全两项专项审计评估为重点,已累计完成4项专项审计工作。其中,内控审计是针对2024—2025年内部控制情况开展全面评估,查找内控管理薄弱环节,防范经营风险,促进内控管理水平提升;信息安全审计聚焦信息科技安全及业务连续性管理的有效性,确保公司能够应对各种突发事件。
        强化问题整改。审计部门对发现的问题及时进行汇总,深入分析问题成因,对“问题根源未查明、违规整改不彻底、整改效果不明显”坚决不予放过;建立整改台账,形成跟踪督促、整改反馈、整改完成的闭环工作机制,实现标本兼治。
        审计稽核部不断加强内部审计成果的运用,对发现的违规问题积极撰写审计风险提示和审计建议书,及时与相关部门反馈与沟通;对各项违规问题的典型性、普遍性等特点进行分析,找到操作流程及制度办法方面存在的深层次问题,制定完善管理措施,建立健全内控制度,从根本上强化各个业务管理链条存在的薄弱环节,全面防范业务风险;切实发挥内审监督作用,不断健全风险防范长效机制,提升合规经营管理水平,以高质量审计监督保障公司合规稳健发展。
 

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