近期,中国人民银行等六部委下发《关于规范供应链金融业务引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资有关事宜的通知》(银发〔2025〕77号)。中联重科集团财务有限公司(以下简称“公司”)基于集团在工程机械行业龙头地位,以合规为基、创新为翼,积极探索供应链金融业务新模式,助力集团产业链中小企业融资提质增效。公司审计稽核部针对风险管控的要求,实施一系列内控监督措施,全方位护航业务稳健前行。
一、筑牢防线,严守合规底线。审计稽核部将供应链金融业务
纳入审查重点范畴。通过稽查,确保对核心企业(中联重科及其上下游合作伙伴)的经营状况与信用风险实现全方位、动态化的监控,保障监测数据的准确性和及时性,为防范信用风险筑牢第一道防线;审查贸易背景的真实性,通过对相关交易凭证、合同等关键资料的核查,确保每一笔业务都基于真实可靠的交易背景;加强对票据承兑期的合理性和行业结算惯例的审查,确保付款期限严格控制在6个月以内。
二、聚焦创新模式,提升服务效能。
审计稽核部针对销售订单、应收账款等融资的实施情况进行全面审查。在审核的过程中,关注数据使用的合规性以及资产盘活的实际效果,包括对供应链票据实际结算情况的审查。通过结算数据判断是否缩短账款结算的周期,是否提升产业链的资金流转效率,从而提升中小企业在产业链中的生存与发展能力。
三、规范业务运营,保障数据安全。
审计稽核部核查供应链信息系统是否严格遵循物流、资金流、信息流、商流“四流合一”的原则;核实信息系统专注于核心业务,贸易信息归集与融资服务是否合规;核实是否存在超越融资担保等金融业务边界的情况;同时,审计稽核部对业务数据报送与监督工作进行全面审查。一方面,检查公司依托上海票据交易所及行业自律组织定期报送业务数据的情况,确保数据的完整性、真实性和准确性;另一方面,检查与外部监管机构协同监督的执行情况,保障业务全流程透明合规,为公司业务发展营造良好的监管环境。
通过一系列的审计稽核的措施,为公司的供应链金融业务合规、健康、创新发展提供坚实有力的保障。展望未来,公司将持续以《通知》为行动纲领,在合规框架下不断深化产融协同创新,进一步优化供应链金融服务体系,为工程机械行业的高质量发展注入强大动力,为实体经济的稳健前行提供坚实支撑,助力我国制造业在全球产业链中迈向更高层次。