为进一步提升审计工作在防风险、守底线、促发展中的重要作用,发挥内部审计价值,特变财务公司组织开展审
计业务专项培训。
培训主要围绕内部审计概述、结算业务审计、票据业务稽核、公司治理审计、风险管理评价等方面,重点对实施
审计过程中的审计内容、主要风险点、审计实施、问题发现等环节进行培训分享。
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内部审计作为财务公司风险管理的第三条线,其独立性和独特性都是所无法替代的。财务公司内部审计部门是公
司内部独立、客观的监督主体,进行审查、评价和咨询活动,是财务公司内部控制体系的重要组成部分。通过此次培
训,审计部门将进一步提升审计工作质效,充分发挥内部审计在合规经营方面的积极作用,为财务公司稳健经营保驾
护航。